El beneficio de Mota-Engil alcanza un récord de 123 millones de euros en 2024
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Mota-Engil registró un beneficio de 123 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 8% respecto a los 113 millones registrados en 2023.
En un comunicado a la CMVM, el grupo dirigido por Carlos Mota dos Santos (en la foto) destaca haber obtenido "los mejores resultados de su historia" el año pasado, con " facturación, EBITDA y beneficio neto récord", adelantando en dos años los objetivos definidos en el plan estratégico para 2026 .
La facturación del grupo alcanzó los 5.951 millones de euros, aumentando un 7% respecto al año anterior. El EBITDA creció un 14%, hasta los 955 millones de euros, y el margen alcanzó el 16%, destacando la compañía en la misma nota "los niveles de actividad y rentabilidad sin precedentes".
Destacando la anticipación a dos años de algunos de los principales objetivos definidos en “Building´26” –como la facturación, el margen EBITDA y el ratio deuda neta/EBITDA-, el grupo revela que comenzará a elaborar un nuevo plan estratégico en 2025 con nuevos objetivos hasta 2030 .
En cuanto al desempeño financiero, Mota-Engil volvió a mantener en 2024, como en años anteriores, un ratio deuda neta/EBITDA inferior a 2 veces (1,8 veces), a pesar de haber realizado inversiones por un total de 511 millones de euros , de los cuales el 76% en áreas de crecimiento como el medio ambiente y la ingeniería industrial. La deuda neta en diciembre fue de 1,732 millones.
Por áreas de negocio, el grupo destaca el crecimiento de la facturación en todas las áreas de negocio, que fue del 8% en ingeniería y construcción, del 10% en medio ambiente y del 5% en Mota-Engil Capital y MEXT.
En el área de ingeniería y construcción, en África el crecimiento de la facturación fue del 15% hasta 1.748 millones y en América Latina del 8% hasta 2.976 millones. En Europa, y tras la venta de las operaciones en Polonia en septiembre, se produjo una caída del 12%, hasta los 583 millones.
La cartera de pedidos alcanzó los 15.600 millones de euros, de los cuales 8.000 millones se adjudicarán solo en 2024 . El valor se compara con los 12,9 mil millones de diciembre de 2023.
Sólo en Portugal, la cartera de pedidos alcanzó los 928 millones de euros, un 57% más respecto a 2023, debido fundamentalmente al nuevo Hospital de Lisboa Oriental.
“El nivel histórico de cartera de pedidos refuerza la convicción de la continuación de un círculo virtuoso y de crecimiento sostenible para los próximos años, basado en mercados y segmentos de actividad con mayores márgenes medios en la cartera del grupo, lo que asegurará el soporte para la continuación de márgenes superiores a la Industria a nivel internacional”, afirma.
En cuanto a las perspectivas para 2025, el grupo espera un crecimiento de un solo dígito en facturación, siendo África el principal motor de la rentabilidad en los próximos años. También aspira a un margen EBITDA del 16% y a mantener una cartera de pedidos en niveles históricos centrada en mercados core y proyectos de gran envergadura. Para 2025, también prevé reforzar su programa de eficiencia, asumiendo el compromiso de mantener el ratio deuda neta/EBITDA por debajo de 2 veces y el de deuda bruta/EBITDA por debajo de 4 veces, así como avanzar hacia el objetivo de un ratio de fondos propios/activos superior al 15%.
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